2020年3月份,根據集團公司《關于集團所屬單位開展審計發現問題整改“回頭看”工作通知》(冀交投審便[2020]2號)的要求和2019年河北省交通運輸廳對我單位開展的2017-2018年財務收支和預算執行審計的結果的反饋意見,紀檢監察室組織各部室對公司歷年來審計發現的109項問題進行梳理,其中主要涉及存貨、固定資產、財務核算、財務預算、招投標、工程項目建設、工程造價等方面。
各部室認真分析問題出現的原因,查擺管理中的缺陷和漏洞,做到舉一反三、自查自糾自改。同時,針對性的提出本部室切實可行的意見和建議,提高本部室管理水平,規范財務管理。在今后的工作中,各部室將認真總結經驗,完善制度建設和規范工作流程,研究建立落實整改的長效機制,推進整改進度避免以往的問題再次出現,杜絕“屢審屢犯”現象發生。